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Detalhes
| 25/03/2026 | 0003-PD/2026 | 0000078/2026 | 0000109/2026 | 0000137/2026 | Pagamento da despesa com prestacao de servicos de portaria em sessoes ordinarias, extraordinarias e solenes, audiencias publicas e demais atos realizados pela Camara Municipal. | VALDEMIR ARAUJO TEIXEIRA SEGURANCA | 43.769.624/0001-80 | R$ 16.800,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 25/03/2026 | 0011-PD/2025 | 0000024/2026 | 0000110/2026 | 0000136/2026 | Pagamento da despesa com aquisicao de combustivel (gasolina comum) para os veiculos da frota da Camara Municipal de Mimoso do Sul. | DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | 05.269.833/0001-76 | R$ 161.413,11 | R$ 2.590,35 | R$ 2.584,14 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 25/03/2026 | 2026-012-PAD/2026 | 0000098/2026 | 0000117/2026 | 0000135/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS A SEREM REALIZADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | JULIO CESAR POLDI VIVAS | ***.996.527-** | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 2026.001-PLP/2026 | 0000097/2026 | 0000116/2026 | 0000134/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARcO/2026. | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA - EFETIVOS E COMISSIONADOS | 99999999999999 | R$ 1.193,81 | R$ 1.193,81 | R$ 1.193,81 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 2026.001-PLP/2026 | 0000096/2026 | 0000115/2026 | 0000133/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2026. | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA - EFETIVOS E COMISSIONADOS | 99999999999999 | R$ 3.581,43 | R$ 3.581,43 | R$ 3.111,40 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 2026.001-PLP/2026 | 0000095/2026 | 0000114/2026 | 0000132/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FPERIAS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2026. | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA - EFETIVOS E COMISSIONADOS | 99999999999999 | R$ 981,47 | R$ 981,47 | R$ 981,47 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 2026.001-PLP/2026 | 0000094/2026 | 0000113/2026 | 0000131/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2026. | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA - EFETIVOS E COMISSIONADOS | 99999999999999 | R$ 2.944,40 | R$ 2.944,40 | R$ 1.003,34 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 2026.001-PLP/2026 | 0000093/2026 | 0000112/2026 | 0000130/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2026. | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA - EFETIVOS E COMISSIONADOS | 99999999999999 | R$ 43.352,82 | R$ 43.352,82 | R$ 29.155,53 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 2026.001-PLP/2026 | 0000092/2026 | 0000111/2026 | 0000129/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2026. | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA - EFETIVOS E COMISSIONADOS | 99999999999999 | R$ 60.152,45 | R$ 60.152,45 | R$ 51.770,50 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 0011-PD/2024 | 0000021/2026 | 0000094/2026 | 0000126/2026 | Pagamento da despesa com a contratacao de servicos de portal institucional, portal de transparencia e locacao de equipamentos para gravacao de transmissao ao vivo das Sessoes da Camara Municipal de Mimoso do Sul/ES. | ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA- EPP | 07.051.313/0001-18 | R$ 23.510,00 | R$ 2.430,00 | R$ 2.313,36 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |