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Detalhes
| 25/03/2026 | 2026-012-PAD/2026 | 0000098/2026 | 0000117/2026 | LIQUIDACAO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS A SEREM REALIZADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | JULIO CESAR POLDI VIVAS | ***.996.527-** | R$ 2.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 2026.001-PLP/2026 | 0000097/2026 | 0000116/2026 | LIQUIDACAO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2026. | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA - EFETIVOS E COMISSIONADOS | 99999999999999 | R$ 1.193,81 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 2026.001-PLP/2026 | 0000096/2026 | 0000115/2026 | LIQUIDACAO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO COMISIONADO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2026. | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA - EFETIVOS E COMISSIONADOS | 99999999999999 | R$ 3.581,43 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 2026.001-PLP/2026 | 0000095/2026 | 0000114/2026 | LIQUIDACAO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2026. | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA - EFETIVOS E COMISSIONADOS | 99999999999999 | R$ 981,47 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 2026.001-PLP/2026 | 0000094/2026 | 0000113/2026 | LIQUIDACAO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2026. | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA - EFETIVOS E COMISSIONADOS | 99999999999999 | R$ 2.944,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 2026.001-PLP/2026 | 0000093/2026 | 0000112/2026 | LIQUIDACAO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2026. | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA - EFETIVOS E COMISSIONADOS | 99999999999999 | R$ 43.352,82 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 2026.001-PLP/2026 | 0000092/2026 | 0000111/2026 | LIQUIDACAO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2026. | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA - EFETIVOS E COMISSIONADOS | 99999999999999 | R$ 60.152,45 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 0011-PD/2025 | 0000024/2026 | 0000110/2026 | Liquidacao da despesa com aquisicao de combustivel (gasolina comum) para os veiculos da frota da Camara Municipal de Mimoso do Sul. | DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | 05.269.833/0001-76 | R$ 2.590,35 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 0003-PD/2026 | 0000078/2026 | 0000109/2026 | Liquidacao da despesa com prestacao de servicos de portaria em sessoes ordinarias, extraordinarias e solenes, audiencias publicas e demais atos realizados pela Camara Municipal. | VALDEMIR ARAUJO TEIXEIRA SEGURANCA | 43.769.624/0001-80 | R$ 1.400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 23/03/2026 | 2026.006-PLP/2026 | 0000091/2026 | 0000108/2026 | LIQUIDACAO DA DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARA O VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL EM VIAGEM A VITORIA-ES NO DIA 23/03/2026, ESTEVE NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL HUDSON LEAL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL. | SEBASTIAO SARTE FILHO | ***.948.687-** | R$ 244,93 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |